lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 301 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2026 - 15:03:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
04/02/2026 EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020020 136,42
04/02/2026 EMPENHO: 05010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA USF MARIA FREIRE MARTINS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
04020021 136,64
04/02/2026 EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020022 767,08
04/02/2026 EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020023 139,22
04/02/2026 EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020024 1.177,63
04/02/2026 EMPENHO: 05010016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020025 139,22
04/02/2026 EMPENHO: 05010017
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA USF MARIA FREIRE MARTINS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
04020026 139,66
04/02/2026 EMPENHO: 15010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020027 4.857,68
04/02/2026 EMPENHO: 15010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020028 496,43
04/02/2026 EMPENHO: 15010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
04020029 139,22
03/02/2026 EMPENHO: 30010015
FOPAG - SECRETARIA DE POLITICA PARA A JUVENTUDE
12 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2026.-
03020001 5.000,00
03/02/2026 EMPENHO: 05010028
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020007 511,42
03/02/2026 EMPENHO: 05010029
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020008 1.927,15
03/02/2026 EMPENHO: 05010030
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GESTAO E EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020009 3.047,71
03/02/2026 EMPENHO: 16010006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020010 448,02
03/02/2026 EMPENHO: 16010007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020011 1.884,10
03/02/2026 EMPENHO: 16010008
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GESTAO E EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
03020012 2.942,14
02/02/2026 EMPENHO: 05010002
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020004 15.540,77
02/02/2026 EMPENHO: 05010003
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020006 3.933,01
02/02/2026 EMPENHO: 05010004
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020008 267,60
02/02/2026 EMPENHO: 05010005
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020010 5.782,90
02/02/2026 EMPENHO: 15010008
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020012 17.292,41
02/02/2026 EMPENHO: 15010009
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020014 7.601,10
02/02/2026 EMPENHO: 15010005
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020016 2.217,66
02/02/2026 EMPENHO: 15010006
15.477.918/0001-01
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
02020018 3.125,72
30/01/2026 EMPENHO: 30010014
FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS) DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2026.-
30010036 7.834,80
30/01/2026 EMPENHO: 30010012
07.910.730/0001-79
FOPAG - BANDA DE MUSICA
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E CULTURA
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A BANDA DE MUSICA MAESTRO JOSE HEITOR LEITAO ARRUDA, NO AMBITO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2026 [...]
30010033 9.518,00
30/01/2026 EMPENHO: 30010005
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2026.-
30010019 17.158,40
30/01/2026 EMPENHO: 30010007
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (CONTRATADOS), NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
30010023 41.856,60
30/01/2026 EMPENHO: 30010024
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/202 [...]
30010043 9.191,89

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