| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
30090053
FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO INTEGRAL) CONFORME AR [...]
|
PAGO |
1.026,48 |
|
| 07/11/2025 |
30090050
JOSE FLAVIO SANTOS MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (CRECHE) CONFORME ART 14 DA L [...]
|
PAGO |
124,40 |
|
| 07/11/2025 |
30090047
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PRÉ-ESCOLA) CONFORME ART 14 [...]
|
PAGO |
76,95 |
|
| 07/11/2025 |
30090045
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO INTEGRAL) CONFORME AR [...]
|
PAGO |
443,05 |
|
| 07/11/2025 |
30090044
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME [...]
|
PAGO |
1.262,40 |
|
| 07/11/2025 |
30090043
ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PRÉ-ESCOLA) CONFORME ART 14 [...]
|
PAGO |
472,00 |
|
| 07/11/2025 |
29090004
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA ? FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS), NO AMBITO [...]
|
PAGO |
324.225,42 |
|
| 07/11/2025 |
28080005
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA ? FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS), NO AMBI [...]
|
PAGO |
342.339,58 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.964,30 |
|
| 07/11/2025 |
07110006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.449,30 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.140,65 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
383,62 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 1287, DE AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
25,27 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
508,66 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
554,55 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
J R COELHO TAVARES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO JUNTO AS DIVERSAS ESCOLAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
EMPENHADO |
5.716,67 |
|
| 07/11/2025 |
06110001
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO- ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE QUADROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5363.
|
PAGO |
16.111,40 |
|
| 07/11/2025 |
02100005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5366.
|
PAGO |
11.026,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5365.
|
PAGO |
16.907,50 |
|
| 07/11/2025 |
02100003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5364.
|
PAGO |
70.731,00 |
|
| 07/11/2025 |
02090008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
6.020,75 |
|
| 07/11/2025 |
02090006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.939,94 |
|
| 07/11/2025 |
02090005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.243,01 |
|
| 07/11/2025 |
02090004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.087,34 |
|
| 07/11/2025 |
01100057
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À DIVERSAS SECRETARIAS, NOS TRIBUNAIS À NIVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.238,99 |
|
| 07/11/2025 |
01100031
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ? DEMAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇAO DE (01) UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 (QUARENTA) OCUPANTES, COMBUSTÍVEL DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM TODAS AS T [...]
|
PAGO |
18.618,00 |
|
| 06/11/2025 |
31100005
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/ [...]
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 06/11/2025 |
31100004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
PAGO |
1.044,02 |
|
| 06/11/2025 |
31100003
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI [...]
|
PAGO |
12.037,84 |
|
| 06/11/2025 |
31100002
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
PAGO |
12.621,15 |
|
| 06/11/2025 |
31100001
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023), JU [...]
|
PAGO |
16.552,03 |
|
| 06/11/2025 |
30090072
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PRÉ-ESCOLA) CONFORME ART 14 [...]
|
PAGO |
690,77 |
|
| 06/11/2025 |
15100023
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
10.631,76 |
|
| 06/11/2025 |
15100022
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL ? F [...]
|
PAGO |
11.629,14 |
|
| 06/11/2025 |
15100021
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
6.379,46 |
|
| 06/11/2025 |
15100020
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL ? F [...]
|
PAGO |
8.435,60 |
|
| 06/11/2025 |
15100019
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - [...]
|
PAGO |
6.952,59 |
|
| 06/11/2025 |
15090004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFEREN [...]
|
PAGO |
141,64 |
|
| 06/11/2025 |
15090003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ? CAPS ? ANEXO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
138,20 |
|
| 06/11/2025 |
15090003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
913,42 |
|
| 06/11/2025 |
15090003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO HOSPITAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.938,00 |
|
| 06/11/2025 |
15090002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A SETEMBRO/2025, COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 05050054.
|
PAGO |
30,60 |
|
| 06/11/2025 |
06110001
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO- ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE QUADROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 06/11/2025 |
05050054
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
107,60 |
|
| 06/11/2025 |
05050054
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO HORTO MEDICINAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
421,73 |
|
| 06/11/2025 |
05050054
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,20 |
|
| 06/11/2025 |
05050054
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
324,65 |
|
| 06/11/2025 |
03110138
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) VINCULADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
03110138
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) VINCULADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
35.920,00 |
|
| 06/11/2025 |
03110055
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) CATEGORIA ECONÔMICA COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES P [...]
|
LIQUIDADO |
9.564,75 |
|
| 06/11/2025 |
03110054
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
11.501,32 |
|
| 06/11/2025 |
02010012
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
260,04 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CALÇADÃO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,11 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DOS QUIOSQUES PUBLICOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,11 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CALÇADAO DA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,11 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA PRACA DA MATRIZ, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,15 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CEMITERIO PÚBLICO DO MUNICIPIO NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
438,07 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA PRAÇA LUIS HERMENEGILDO ROCHA PONTES NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025 [...]
|
PAGO |
539,25 |
|
| 06/11/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
138,11 |
|